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修正「信託業內部控制制度標準規範」之「壹、業務作業循環」項下之「二、金錢信託業務-(7)預售屋價金信託業務」及「五、不動產信託業務-(3)預售屋不動產開發信託業務」相關作業程序及控制重點。(民國109年10月6日金管銀票字第1090141940號函洽悉)

中華民國信託業商業同業公會   函
 
地址:106台北市大安區復興南路一段237號3樓
聯絡人:葉姿君
電話:02-2351-5299 分機217
電子郵件:trust_b@trust.org.tw
受文者:如行文單位
發文日期:中華民國109年10月8日
發文字號:中託查字第1090002026號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如文
 

主旨:

檢送「信託業內部控制制度標準規範」(以下簡稱內控標準規範)部分修正條文暨修正條文對照表(如附件1),請配合修正相關內部控制制度規範並落實執行,請查照。

說明:

一、案經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)民國109年10月6日金管銀票字第1090141940號函洽悉(如附件2)。
二、配合金管會民國109年1月30日金管銀票字第1080139157號函洽悉之「中華民國信託業商業同業公會會員辦理預售屋『不動產開發信託』與『價金信託』業務應行注意事項」,修正內控標準規範之「壹、業務作業循環」項下之「二、金錢信託業務-(7)預售屋價金信託業務」及「五、不動產信託業務-(3)預售屋不動產開發信託業務」相關作業程序及控制重點;更新後完整版請逕至本會網站 (https://www.trust.org.tw/法規函令查詢/公會自律規範/0802信託業內部控制制度標準規範)下載。

正本:

臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司、美商道富銀行股份有限公司台北分公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、香港商東亞銀行有限公司台北分公司、美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、日盛證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、淡水第一信用合作社、臺灣證券交易所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會副本:

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